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守护甜心之蓝羽紫蝶曲水县人民法院是国家的审判机关,坚持党对法院工作的绝对领导,依照法律规定独立行使审判权,接受上级人民法院对审判工作的监督和指导,对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是:
(一)坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习关于治边稳藏的重要论述和西藏工作的一系列重要指示批示精神,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”;
(三)审理法律规定由本院管辖和上级人民法院指定管辖的刑事、民事和行政等第一审案件;
(四)依法审理由上级人民法院指令再审的案件,审理由检察机关按照审判监督程序提起的抗诉案件,受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审,对其中确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定,依法再审;
(五)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院作出的已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;
(六)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策等问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议;
(七)负责本院干警队伍思想政治、教育培训、表彰奖励、法治宣传和队伍建设工作,按照权限管理法官和其他工作人员;
(九)负责管理本院的有关经费和物资装备,承担司法鉴定、通信网络等技术管理工作;
副科级内设机构5个,包括审判管理办公室(综合办公室)、立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、执行局(司法警察大队)、政治部。
我院2025年收支总预算1,464.42万元,财政拨款收入1,464.42万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1,464.42万元;支出包括:公共安全支出1,244.79万元、社会保障和就业支出99.64万元、卫生健康支出48.20万元、住房保障支出71.79万元。
当年收入预算1,464.42万元,其中:一般公共预算拨款收入总额1,464.42万元。
2025年财政年初拨款收支总预算1,464.42万元。2025年总预算资金为1,464.42万元;2025年年初预算下达支出包括:公共安全支出1,244.79万元、社会保障和就业支出99.64万元、卫生健康支出48.20万元、住房保障支出71.79万元。
2025年一般公共预算当年拨款1,464.42万元,比2024 年执行数(1,659.79万元)减少195.37万元,主要原因:车辆购置费、诉讼费未安排资金,办案业务装备经费预算减少。
公共安全支出1,244.79万元,占85%;社会保障和就业支出99.64万元,占6.8%;卫生健康支出48.20万元,占3.29%;住房保障支出71.79万元,占4.9%。
1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2025年预算数为763.89万元,2024年执行数为804.17万元,比2024年预算数减少了40.28万元,下降5%。基本持平。
2.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)2025年预算数为349.19万元,2024年执行数为396.36万元,比2024年预算数减少47.17万元,下降11.9%。主要原因是2024年执行数包含上年结转资金指标。
3.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)2025年预算数为131.71万元,2024年执行数为252.94万元,比2024年预算数减少121.23万元,下降47.93%。主要原因是办案业务装备经费、车辆购置等预算资金减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为79.51万元,2024年执行数为71.36万元,比2024年预算数增加8.15万元,增加11.42%。主要原因为人员经费正常保障。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为20.00万元,2024年执行数为0.00万元,比2024年预算数增加20.00万元,增加100.00%。主要原因为人员退休,职业年金补差。
6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2025年预算数为0.13万元,2024年执行数为0.00万元,比2024年预算数增加0.13万元,增加100.00%。主要原因为高龄老人补贴。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(款)2025年预算数为38.26万元,2024年执行数为34.34万元,比2024年预算数增加3.92万元,增加11.42%。主要原因为人员经费正常保障。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(款)2025年预算数为9.94万元,2024年执行数为8.12万元,比2024年预算数增加1.82万元,增加22.41%。主要原因为人员经费正常保障。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为71.79万元,2024年执行数为62.49万元,比2024年预算数增加9.3万元,增加14.88%。主要原因为人员经费正常保障。
人员经费930.63万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。
公用经费52.89万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。
2025年“三公”经费预算数为30.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费30.00万元,公务接待费0.00万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少32.5万元,下降52%,主要原因是减少车辆购置经费。
2025年机关运行经费财政拨款预算52.89万元,比2024年预算增加15.86万元,增长42.83%。主要是食堂补助提标。
截至2025年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆10辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车用途的车辆。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理12个,资金480.9万元,其中:中央转移支付资金323.35万元,地方资金157.55万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理1个,分别是(办案业务装备经费,资金349.19万元),占年初项目支出预算总额的72.61%。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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拉萨市“政民信箱”是社会公众通过拉萨市政府门户网站向市政府及市、县(区)各职能部门提出有关意见和建议的窗口。此栏目既是市政府领导,市、县(区)各职能部门与社会群体、人民群众之间实现沟通的桥梁,也是帮助市政府领导及市、县(区)各职能部门发现和解决经济社会生活中的重大突出问题的重要渠道,是实施政务公开的重要措施。真诚欢迎您为拉萨的经济建设和社会发展献计献策,对政府工作中的不足之处提出批评和改进的意见。
1、对市政府重大决策部署、重要政策措施以及市政府规章、规范性文件的意见建议。
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